| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
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116 CONTRATO ORIGINAL |
JOTHA PESSOA ENGENHARIA EIRELI EPP 19.077.341/0001-93 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA MULHER REFORMA DOS CRAS CENTRAL, JACARE, MANOEL CORREA E PRAIA DO SIQUEIRA. |
25/09/2019 46.718,17 |
25/09/2019 24/10/2019 |
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116 CONTRATO ORIGINAL |
JOTHA PESSOA ENGENHARIA EIRELI EPP 19.077.341/0001-93 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO CONTYRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS CRAS. (PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA). |
25/09/2019 46.718,17 |
25/09/2019 |
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115 CONTRATO ORIGINAL |
A. S. PEREIRA CONSTRUTORA EIRELI - ME ../- |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CARTA CONVITE N 024/2019 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS. |
25/09/2019 144.392,96 |
25/09/2019 24/01/2020 |
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114 CONTRATO ORIGINAL |
JOTHA PESSOA ENGENHARIA EIRELI EPP 19.077.341/0001-93 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA MULHER CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS CRAS TAMOIOS, MONTE ALEGRE E JARDIM ESPERAÇA. |
25/09/2019 87.229,34 |
25/09/2019 25/11/2019 |
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114 CONTRATO ORIGINAL |
JOTHA PESSOA ENGENHARIA EIRELI EPP 19.077.341/0001-93 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO CONTYRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS CRAS. (PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA). |
25/09/2019 87.229,34 |
25/09/2019 |
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25 ADITIVO DE PRAZO |
JANAINA DE SOUZA DUTRA ***939972-** |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA AMARAL PEIXOTO, Nº 14, KM 120, BOTAFOGO. CRAS BOTAFOGO. PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA. |
24/09/2019 18.000,00 |
24/09/2019 25/09/2020 |
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2º TA CTT Nº 063/2017 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
ELIANE GOMES DO PINHO AMARAL DE ALMEIDA ***342676-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PARANÁ, Nº 51, BAIRRO JARDIM PERÓ - CABO FRIO/RJ, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ESF JARDIM PERÓ. |
12/09/2019 62.978,16 |
13/09/2019 13/09/2022 |
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108 CONTRATO ORIGINAL |
ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO LTDA EPP 39.548.763/0001-07 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pregão Eletrônico 0009/2019 por Registro de Preços para Aquisição de Mobiliário Infantil, visando atender as Escolas que atuam no segmento de Educação Infantil do Município. |
11/09/2019 84.776,00 |
11/09/2019 10/09/2020 |
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107 CONTRATO ORIGINAL |
ESCOMOVEIS MOVEIS ESCOLARES LTDA 05.374.845/0001-71 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pregão Eletrônico 0009/2019 por Registro de Preços para Aquisição de Mobiliário Infantil, visando atender as Escolas que atuam no segmento de Educação Infantil do Município. |
11/09/2019 115.800,00 |
11/09/2019 10/09/2020 |
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104 CONTRATO ORIGINAL |
PACÍFICO E CARDOSO LTDA - EPP 15.154.864/0001-35 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pregão Presencial por Registro de Preços para aquisição de materiais de construção a serem aplicados em diversos locais administrados pela Secretaria Municipal de Obras e suas Coordenadorias (Cemitérios, Praças e Logradouros públicos). |
09/09/2019 442.281,10 |
09/09/2019 08/02/2020 |
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103 CONTRATO ORIGINAL |
CABO FRIO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE JUSTIÇA 30.590.400/0001-65 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTROS EXTRAJUDICICAIS DA COMARCA DE CABO FRIO PARA REALIZAR ATOS CARTORARIOS NECESSÁRIOS AO REGISTRO DE ATA ESCOLAR. |
05/09/2019 51.032,82 |
05/09/2019 04/09/2020 |
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1º TA CTT Nº 043/2018 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
TORRES E FONTES PARTICIPAÇÕES LTDA 23.689.109/0001-83 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALMOXARIFADO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
30/08/2019 232.872,60 |
31/08/2019 31/08/2022 |
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075/2019 CONTRATO ORIGINAL |
ANDRADE'S DE SÃO VICENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 01.985.264/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS ADULTO E FILHOTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. |
25/07/2019 247.860,00 |
25/07/2019 25/07/2019 |
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074A/2019 CONTRATO ORIGINAL |
VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS 23.228.205/0001-24 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA MULHER Pregão Eletrônico 0008/2019 - Aquisição de 2 Veículos para o Conselho Tutelar. |
23/07/2019 84.400,00 |
23/07/2019 22/08/2019 |
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074/2019 CONTRATO ORIGINAL |
LUNILAGOS CONSTRUTORA EIRELI 17.352.399/0001-72 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Execução de muro de arrimo e demolição do restante do muro na Escola Municipal Wanda Maria Nogueira Gonçalves |
17/07/2019 25.982,59 |
17/07/2019 16/08/2019 |
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003 ADITIVO DE PREÇO |
M. PORCIUNCULA SILVA INFORMATICA ME 14.957.985/0001-52 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ontratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, transportes, hospedagens, alimentação, inscrições em eventos. |
17/07/2019 176.000,00 |
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ATO 002 CONTRATO ORIGINAL |
INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI 14.912.933/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SOB FORMA DE GENÉRICO, REFERENCIA OU SIMILAR, ESTE ÚLTIMO DESDE QUE COMPROVADA SUA EQUIVALÊNCIA COM O MEDICAMENTO REGISTRADO NO ÓRGÃO FEDERAL RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ISTO É, QUE ATENDA O CONCEITO DE MEDICAMENTO SIMILAR, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO SEU EDITAL E ANEXOS. |
17/07/2019 16.932,00 |
18/07/2019 17/07/2020 |
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ATO 003 CONTRATO ORIGINAL |
JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI 26.651.036/0001-29 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SOB FORMA DE GENÉRICO, REFERENCIA OU SIMILAR, ESTE ÚLTIMO DESDE QUE COMPROVADA SUA EQUIVALÊNCIA COM O MEDICAMENTO REGISTRADO NO ÓRGÃO FEDERAL RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ISTO É, QUE ATENDA O CONCEITO DE MEDICAMENTO SIMILAR, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO SEU EDITAL E ANEXOS. |
17/07/2019 316.910,00 |
18/07/2019 17/07/2020 |
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ATO 004 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA 03.946.428/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SOB FORMA DE GENÉRICO, REFERENCIA OU SIMILAR, ESTE ÚLTIMO DESDE QUE COMPROVADA SUA EQUIVALÊNCIA COM O MEDICAMENTO REGISTRADO NO ÓRGÃO FEDERAL RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ISTO É, QUE ATENDA O CONCEITO DE MEDICAMENTO SIMILAR, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO SEU EDITAL E ANEXOS. |
17/07/2019 3.023.110,50 |
18/07/2019 17/07/2020 |
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073/2019 CONTRATO ORIGINAL |
NEZO EDUCACIONAL E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA 20.723.791/0001-95 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA MULHER Capacitação da nova equipe técnica de Conselheiros Tutelares do Município de Cabo Frio. |
16/07/2019 4.888,70 |
16/07/2019 15/08/2019 |
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072/2019 CONTRATO ORIGINAL |
V3 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTA EIRELI - EPP 29.062.196/0001-20 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 - Do presente pregão presencial é o REGISTRO DE PREÇOS, PARA Aquisição de Kit Lanches (01 Pão Francês com uma fatia de queijo e uma fatia de presunto, 01 refresco de guaraná 290 ml e uma fruta: maçã ou banana); Agua Mineral Galão de 20 Litros; Fardo com 12 unidades de Agua Mineral de 510 ml; Pão Francês; Açúcar Refinado pacote de 1kg; Pó de Café de 500gr e Margarina Vegetal 15kg e para atender Companhia de Serviço de Cabo Frio e seus setores, conforme anexo ao Edital. |
15/07/2019 693.960,00 |
15/07/2019 16/08/2019 |
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2º TA CTT Nº 011/2017 ADITIVO DE PRAZO |
LUIS CARLOS PEREIRA AGUALUZA ***006976-** |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 2º TERMO DE ADITAMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO DE LISBOA, Nº 29, PORTO DO CARRO, CRAS - MONTE ALEGRE. (PUBLICAÇÃO EXTERMPORÂNEA) |
12/07/2019 66.000,00 |
12/07/2019 12/07/2020 |
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070/2019 CONTRATO ORIGINAL |
LG SOUZA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 23.773.592/0001-80 |
SECRETARIA DE FAZENDA Manutenção preventiva de mesa telefônica, siotema de PABX. |
11/07/2019 17.160,00 |
11/07/2019 11/07/2020 |
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067/2019 CONTRATO ORIGINAL |
LUNILAGOS CONSTRUTORA EIRELI 17.352.399/0001-72 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Reforma e recuperação dos telhados(prédio e pátio coberto ) e pintura das paredes do pátio coberto da Escola Municipal de Educação Infantil Neusa Agualusa da Costa |
08/07/2019 29.900,61 |
08/07/2019 07/08/2019 |
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2° TA CTT N°036/2017 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
MARIA ALICE CORREA KITA ELEOTERO ***910371-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA (CAF) CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, SITUADO NA AVENIDA TEXEIRA E SOUZA SÃO CRISTOVÃO. |
03/07/2019 127.833,48 |
03/07/2019 03/07/2022 |
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0367 CONTRATO ORIGINAL |
LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS EIR 27.463.188/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL (ANEXO I) ÁS FLS. 130/131, PARA ATENDER AS UPAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
01/07/2019 29.418,80 |
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0366 CONTRATO ORIGINAL |
LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS EIR 27.463.188/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL (ANEXO I) ÁS FLS. 130/131. PARA ATENDER OS HOSPITAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
01/07/2019 134.970,70 |
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0365 CONTRATO ORIGINAL |
LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS EIR 27.463.188/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO PARA IMPRESSOS GRÁFICOS para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO |
01/07/2019 54.487,00 |
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0364 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. HOSPITAIS. |
01/07/2019 2.833,70 |
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0363 CONTRATO ORIGINAL |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 37.227.550/0001-58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. OUTROS |
01/07/2019 1.494,31 |
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0362 CONTRATO ORIGINAL |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 37.227.550/0001-58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR.UPAS |
01/07/2019 364,93 |
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0361 CONTRATO ORIGINAL |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 37.227.550/0001-58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. HOSPITAIS |
01/07/2019 1.554,93 |
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0360 CONTRATO ORIGINAL |
FL TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. OUTROS |
01/07/2019 19.791,86 |
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0359 CONTRATO ORIGINAL |
FL TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR . UPAS |
01/07/2019 5.223,86 |
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0358 CONTRATO ORIGINAL |
FL TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. HOSPITAIS |
01/07/2019 24.196,63 |
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0357 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQAUIKSIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO, PARCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. OUTROS |
01/07/2019 2.140,59 |
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0340 CONTRATO ORIGINAL |
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 18.589.619/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS). |
31/05/2019 8.839,04 |
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0339 CONTRATO ORIGINAL |
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 18.589.619/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS). |
31/05/2019 657,52 |
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0338 CONTRATO ORIGINAL |
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 18.589.619/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA). |
31/05/2019 8.839,04 |
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0337 CONTRATO ORIGINAL |
MK2 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.813.838/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS). |
31/05/2019 8.177,45 |
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